Um Ihre MwSt.-Berechnungen zu optimieren, richten Sie spezifische Parameter in den erweiterten Einstellungen ein:
MwSt.-Zahlungsfrequenz: Wählen Sie, ob Ihr Unternehmen die MwSt. monatlich oder vierteljährlich zahlt.
MwSt.-Fälligkeitsdatum:
Geben Sie den genauen Tag an, an dem Sie die MwSt. an den Staat zahlen.
Dies ist entscheidend, wenn Ihre Planwerteingabefrequenz in Agicap wöchentlich oder täglich ist.
Für Unternehmen mit einer deutschen oder niederländischen Einrichtung können Sie die Zahlungsverzögerungserweiterung aktivieren (z.B. "Dauerfristverlängerung" in Deutschland), die eine Zahlung im Monat M+2 anstelle von M+1 ermöglicht.
Umsatzsteuergutschrift: Wenn Sie eine bestehende Umsatzsteuergutschrift haben, geben Sie diesen Betrag ein, um ihn in Ihrem Liquiditätsprognoseplan widerzuspiegeln.
Dies hilft, das MwSt.-Guthaben anzupassen, wenn Sie eine Gutschrift haben, die Ihre nächste MwSt.-Zahlung verringert.
Um auf diese Einstellungen zuzugreifen, wenn Sie die automatisierte MwSt.-Prognose ohne Rückerstattung der Umsatzsteuergutschrift verwenden:
Navigieren Sie zur MwSt.-Registerkarte in den erweiterten Einstellungen der App.
Geben Sie die erforderlichen Parameter entsprechend der MwSt.-Zahlungsstruktur Ihres Unternehmens ein.
Um auf diese Einstellungen zuzugreifen, wenn Sie die automatisierte MwSt.-Prognose mit Rückerstattung der Umsatzsteuergutschrift verwenden:
Bewegen Sie den Cursor über die USt.Forderung Einzahlungskategorie oder die USt.-Schuld Auszahlungskategorie und klicken Sie auf das Zahnrad.
Geben Sie die erforderlichen Parameter entsprechend der MwSt.-Zahlungsstruktur Ihres Unternehmens ein.
Umgang mit bestehenden MwSt.-Gutschriften
Wenn Sie eine MwSt.-Gutschrift von vor der Anmeldung bei Agicap haben und die automatisierte MwSt.-Prognose ohne Rückerstattung der Umsatzsteuergutschrift verwenden:
Gehen Sie zur MwSt.-Einstellungen-Registerkarte
Geben Sie den anfänglichen MwSt.-Gutschriftbetrag ein.
Das Zurücksetzen der MwSt.-Gutschrift auf null kann helfen, wenn es eine erhebliche Diskrepanz zwischen vergangenen MwSt.-Zahlungen und den Schätzungen von Agicap gibt.
Tipps für eine genaue MwSt.-Berechnung
Korrekte MwSt.-Werte zuweisen: Stellen Sie sicher, dass Sie die MwSt.-Sätze korrekt auf alle relevanten Kategorien angewendet haben.
Negative Beträge: Beachten Sie, dass jede Zelle im Liquiditätsprognoseplan mit einem negativen Betrag nicht in die automatische MwSt.-Berechnung einbezogen wird.
Planwerteingabeebene:
Die Planwerteingabeebene muss mit der Ebene der MwSt.-Kategorie übereinstimmen.
Wenn Sie eine MwSt.-Kategorie innerhalb des Kategorienbaums verschieben, passen Sie die Eingabeebene entsprechend an.
Übergeordnete Kategorien können nicht mehr wählbar (ausgegraut) werden, wenn die MwSt.-Kategorie in eine untergeordnete Kategorie verschoben wird.
💡 Tipp: Aktualisieren Sie immer die Berechnung über die Schaltfläche Neu berechnen auf der Cashflow-Plan-Seite, nachdem Sie Änderungen vorgenommen haben, um sicherzustellen, dass die Berechnungen auf dem neuesten Stand sind.
FAQ ❓
Was soll ich tun, wenn die MwSt.-Berechnungen in Agicap nicht meinen Erwartungen entsprechen?
Aktualisieren Sie zuerst die Berechnung auf der Cashflow-Plan-Seite. Stellen Sie sicher, dass die MwSt.-Sätze korrekt auf alle Kategorien angewendet wurden. Wenn Diskrepanzen bestehen bleiben, setzen Sie die MwSt.-Gutschrift in den erweiterten Einstellungen zurück und überprüfen Sie alle Parameter.
Wie gehe ich mit MwSt.-Zahlungen um, die am Rechnungsdatum fällig sind und nicht am Zahlungsdatum?
Die automatisierte MwSt.-Prognose von Agicap deckt derzeit keine MwSt. ab, die am Rechnungsdatum fällig ist. Als Workaround geben Sie diese Prognose manuell ein oder verwenden Sie Schlüsselindikatoren, um Ihren Liquiditätsprognoseplan entsprechend anzupassen.