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Vuoi gestire facilmente le Note di Credito (AP)?
Vuoi gestire facilmente le Note di Credito (AP)?

Scopri come gestire le note di credito dei fornitori, dall'importazione al collegamento.

Aggiornato oltre un mese fa

Come importare una nota di credito

  1. Dalla sezione Fatture Fornitori: Seleziona Importa nuove fatture, quindi clicca su Cambia tipo ↩️ durante la verifica della fattura.

  2. Direttamente nella scheda Note di Credito: Accedi a SIM e importa le tue note di credito tramite il pulsante Importa nota di credito.

Quali azioni puoi eseguire?

  • Modifica dettagli: Disponibile solo se la nota di credito non è già collegata o se non è di tipo rimborso.

  • Elimina: Possibile solo se la nota di credito per sconto non è collegata a nessuna fattura.

  • Segna/Deseleziona come rimborsata (Tipo Rimborso): Utilizza questa opzione se ricevi il rimborso.

  • Collega/Scollega (Tipo Sconto): Gestisci il collegamento direttamente dalla fattura.

Come collegare una nota di credito a una fattura

Apri la fattura che desideri regolare, quindi individua la sezione delle note di credito per collegare o scollegare la nota di credito per sconto. Collegandola, l'importo della fattura (e la previsione di pagamento correlata) sarà automaticamente ridotto dell'importo della nota di credito.

Effetti una volta importata o collegata

  • Gestione Fatture Fornitori:

    • Le note di credito per sconto riducono il totale della fattura mostrato.

    • Un'icona a forma di graffetta indica il numero di note di credito allegate.

  • Flusso di Cassa:

    • La transazione prevista è ridotta dell'importo della nota di credito per sconto collegata.

  • Riconciliazione:

    • La riga della fattura è regolata dalla nota di credito per sconto.

  • Pre-Contabilità:

    • Le note di credito per sconto creano una nuova riga in pre-contabilità non appena vengono raccolte su SIM, indipendentemente dal fatto che siano collegate a una fattura.

    • Le note di credito per rimborso creano una nuova riga al momento dell'importazione.

    • Ogni riga della nota di credito è etichettata con "Nota di Credito" per chiarezza.

💡 Consigli

  • Tieni a portata di mano le note di credito per sconto per ridurre immediatamente qualsiasi fattura imminente.

  • Utilizza le note di credito per rimborso se prevedi di ricevere un rimborso dal tuo fornitore.

  • Collega o scollega le note di credito per sconto direttamente dalla vista della fattura per un flusso di lavoro più fluido.

FAQ ❓

Posso importare più note di credito contemporaneamente?

Sì. Puoi caricarle in batch come le fatture standard o importarle dalla scheda Note di Credito. Ogni file aggiunto durante il caricamento apparirà come una nota di credito separata.

Cosa succede se devo scollegare una nota di credito per sconto da una fattura?

Apri la fattura collegata, trova la sezione delle note di credito e seleziona scollega. L'importo della fattura e qualsiasi previsione associata saranno aggiornati.

Come posso visualizzare le note di credito nei miei dati di Pre-Contabilità?

Le note di credito appaiono come righe separate etichettate "Nota di Credito". Per le note di credito per sconto, questa riga viene creata non appena vengono raccolte su SIM, indipendentemente dal fatto che siano collegate a una fattura. Le note di credito per rimborso appaiono subito dopo essere state importate.

Le note di credito per rimborso possono essere collegate a una fattura o modificate?

No, non possono essere collegate a una fattura o modificate, ma solo segnate come rimborsate quando ricevi il rimborso.

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